問題已解決
你好老師, 我在弄這個匯算清繳的事兒 怎么資產(chǎn)總額自動出個25.16萬呢?我去年資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計數(shù): 1季度期初是7550元,期末10926.45元,2季度末26877.48元,3季度末46038.02元,4季度末1857564.23元, 系統(tǒng)怎么自動出來個25.16,一般系統(tǒng)出的不都差距不大嗎我不知道這數(shù)咋來的?我按每個季度期初+期末/2然后再四個季度平均也不是這個數(shù),我怕出錯。 然后報從業(yè)人數(shù) 從業(yè)人數(shù):從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和。具體計算公式如下32: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4,在X4



((7550+10926.45)÷2+(10926.45+2687,7.48)÷2+(46038.02+26877.48)÷2+(46038.02+1857564.23)/2)÷4,
你好
按照這個計算的
05/24 09:39

84785016 

05/24 09:54
算出來是25.41萬,跟稅務(wù)局那個25.16有點差距,改一下對吧》?

84785016 

05/24 09:55
老師,這個人數(shù)我覺得也不太對,我一會算算哈,這個系統(tǒng)出來時14人,再就是,應(yīng)付職工薪酬那塊怎么填?我12月表上應(yīng)付職工薪酬一百多萬,當(dāng)時是按申報個稅來的, 又估了一部分,估的這幾個月申報個稅都沖了,應(yīng)該不用再調(diào)整了吧

郭老師 

05/24 09:57
你好,你截圖你所得稅申報表表頭,我看一下12月份的。

84785016 

05/24 10:04
老師你看,自動出來的。從業(yè)人數(shù)是不是這樣算:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
然后從業(yè)人數(shù):=全年季度平均值*4?

郭老師 

05/24 10:05
我要第四季度所稅申報表表頭上面。

84785016 

05/24 10:13
看到了,那就按這個來吧?當(dāng)時四舍五入的。我這個公司,23年底才接過來,24年每個月申報幾個人,12月開票有了收入,也有成本,就還是虧, 是不是我這個年報也不很復(fù)雜?好幾年沒報外賬了,年報都快忘了

郭老師 

05/24 10:16
是的
不復(fù)雜
不需要調(diào)整的更簡單

84785016 

05/24 10:18
老師你老專業(yè)了我發(fā)現(xiàn)嘿嘿。工資薪金還有個啥問題,就是我成本估了80萬,今年分三個月報了。后來有的說,稅管員不允許第二年的沖第一年,但是我們成本都是人工費,工人每個月還只能報4000繳稅他們就不愿意,這個事兒和老板說了,如果稅局不愿意讓調(diào)增再說,那我就申報就當(dāng)估的成本也就是成本,根本也不用調(diào)整吧、

郭老師 

05/24 10:19
你的意思是你去年暫估了80,然后今年用工資沖了,是這個意思嗎?

84785016 

05/24 10:20
是滴,因為當(dāng)年沒法申報那么多,有的人一下子發(fā)了一萬多,繳稅太多了,就按一個月4000-5000報的,去年十二月成立65人,然后今年1-3月這些人又爆了4000左右一個月,沖了我那個暫估

郭老師 

05/24 10:22
那你需要把這個暫估納稅調(diào)增。然后你今年做的工資做利潤分配,未分配利潤,然后再去填寫職工薪酬明細(xì)表,納稅調(diào)減才對

84785016 

05/24 10:27
我現(xiàn)在不能調(diào)增啊,調(diào)增那不得繳稅了?職工薪酬會自動出來過不了嗎?

84785016 

05/24 10:31
還有個事兒,這個12月報的65人,只有四五個人繳納社保了,工資薪金這個是不是可以不填?如果填四五個人社保會不會被查?但是沒辦法,其他報個稅的,都是工人

84785016 

05/24 10:37
老師,工資薪金如果不調(diào),就不用填了吧?如果填寫是不是就按我2024.10.1--2024.12.31那期末應(yīng)付填寫?期末我的余額是1224180,還是按實際發(fā)生的,實際其實發(fā)的晚,所以我按申報個稅的掛的應(yīng)付?實際發(fā)生的不一定是這個數(shù),因為發(fā)了的我就沖賬,感覺這個數(shù)也不太對呢

郭老師 

05/24 10:38
調(diào)增了之后,你的職工薪酬調(diào)減,他兩個不就抵扣了嗎?如果你不這么做的話,你收到了發(fā)票100,但是你做的費用180。

郭老師 

05/24 10:38
職工薪酬明細(xì)表和固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表。不管調(diào)不調(diào)整,那張表格必須填寫,填寫發(fā)生額
職工薪酬明細(xì)表賬載金額是計提的,
實際金額是和支付金額是實際支付出去的,匯算清繳之前支付出去的,2024年的都算。

84785016 

05/24 10:49
我沒明白你說的調(diào)增什么意思。是目前你分析的沒錯,賬面看我發(fā)票少但是成本高,有一部分成本估的工資薪金80萬,但是在今年三個月申報個稅沖的。這是我12月底也就是四季度資產(chǎn)負(fù)債表,我應(yīng)該咋填呢老師、

84785016 

05/24 10:51
當(dāng)時暫估也是:應(yīng)付職工薪酬--暫估,都在貸方,也看不出來是暫估的,不過就是總的減去已有的發(fā)票減去已申報個稅,剩下就是暫估得了

郭老師 

05/24 10:53
調(diào)增是增加利潤的意思,調(diào)減是減少利潤呀,因為你沒有發(fā)票,你這一筆暫估你得需要納稅條增。你用工資抵扣,你工資做了利潤分配,未分配利潤你得抵扣所去年的所得稅,不就納稅調(diào)減。

84785016 

05/24 10:56
聽不懂直接。這樣說吧,我當(dāng)時去年是掛賬的,分幾個月報個稅,但是實際上12月這個錢就都發(fā)出去了,我為了不讓工人交個稅沒按實發(fā)報,是不是就算查到,我這個都發(fā)出去了實際產(chǎn)生了成本,是不是也不該調(diào)增?

郭老師 

05/24 11:01
你當(dāng)時暫估時候怎么暫估的?

84785016 

05/24 11:02
這樣說吧老師,就是12月我開始報工人工資,后又分1.2.3月,每個月每人4000多,差不多產(chǎn)生了140多萬的人工費,這個錢,2024.12月和2025.1月已經(jīng)收到甲方代發(fā)的回單了大約148萬,我是不是可以按這個數(shù)%2b管理人員計提的,來填寫工資薪金實際發(fā)生的?實際發(fā)生得估計得接近200萬了。。

郭老師 

05/24 11:02
可以的,沒有問題的。

郭老師 

05/24 11:02
但是前提是他得都得是屬于2024年度的成本費用。

84785016 

05/24 11:08
屬于但是我沒提前申報個稅,沒法一下子報,所以我12月報了65人,一個人四千多,后面2025.三個月,分別每個人報了5000以內(nèi),如果稅局說,個稅申報不行,那我實付了,應(yīng)該是可以吧?

郭老師 

05/24 11:09
發(fā)放的次月申報個稅沒有問題,匯算清繳之前發(fā)下去就行

郭老師 

05/24 11:09
申報的不行,只有發(fā)下去的抵扣不了。
這個必須發(fā)下去,而且申報了個稅才可以抵扣。
