當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要去改2023年的收入嗎?準(zhǔn)確的做法應(yīng)該怎么做?



那個(gè)不需要調(diào)整23年的報(bào)表的,正常做24年匯算就行
05/24 16:33

84784992 

05/24 16:36
2024年紅沖2023年的收入后,導(dǎo)致我2024年的會(huì)計(jì)收入小于稅務(wù)收入,我是按會(huì)計(jì)收入來(lái)申報(bào)的,這樣對(duì)嗎?我現(xiàn)在做2024年的匯算清繳,稅務(wù)會(huì)警示我的申報(bào)收入小于稅務(wù)收入

家權(quán)老師 

05/24 16:37
意思是不需要管23年的了,24年正常申報(bào)。做賬的收入等于增值稅收入

84784992 

05/24 16:44
我2025年1月申報(bào)2024年第四季度財(cái)報(bào),是紅沖后的收入申報(bào)的,也是小于增值稅收入。那么我現(xiàn)在申報(bào)2024年年報(bào)直接把會(huì)計(jì)收入改為增值稅收入嗎?

家權(quán)老師 

05/24 16:46
是的,12月的增值稅收入就是直接扣除紅沖后的收入,不是返回沖23年的收入

84784992 

05/24 16:49
老師我現(xiàn)在怎么改 ,具體怎么操作?收入變了,那么成本也和之前的不同

家權(quán)老師 

05/24 16:52
意思是不要管23年的收入和成本了。開紅沖發(fā)票當(dāng)月直接沖當(dāng)月的收入就行

84784992 

05/24 17:08
老師,2023年是無(wú)票暫估收入,2024年做開票的,是這種情況

84784992 

05/24 17:10
例如:023年無(wú)票暫估150萬(wàn),2024年開票100萬(wàn),這種情況

家權(quán)老師 

05/24 17:10
24年年是補(bǔ)開發(fā)票,不是紅沖。那么增值稅收入跟申報(bào)的所得稅收入不一致很正常

84784992 

05/24 17:24
老師2023年暫估150萬(wàn),2024年開100萬(wàn),2024年做賬是紅沖150萬(wàn),再入賬100萬(wàn),這樣做對(duì)嗎?(假如不考慮稅)

家權(quán)老師 

05/24 17:27
差額要調(diào)整利潤(rùn)分配增加當(dāng)年的利潤(rùn)。需要更正23年的報(bào)表,再做匯算

84784992 

05/24 17:29
老師我沒明白你意思 ,2023年當(dāng)時(shí)暫估收了,那利潤(rùn)也是隨暫估收入提高了的

家權(quán)老師 

05/24 17:31
意思是你23年的暫估成本是虛假暫估的,要調(diào)整為正確的

84784992 

05/24 17:37
跨年度了,我應(yīng)該怎么改,改2023年的賬嗎?

家權(quán)老師 

05/24 17:38
不是改賬,你已經(jīng)在24年做調(diào)整分錄,只是手工帶出23年的報(bào)表,然后修改后更正匯算
