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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷,那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做



那個(gè)按6個(gè)月攤銷就行。先計(jì)入預(yù)付賬款
05/24 16:55

84784968 

05/24 16:56
付租金的時(shí)候,借,預(yù)付賬款,貸銀行存款嗎

家權(quán)老師 

05/24 16:58
是的,就是那樣做的,

84784968 

05/24 16:59
然后,攤銷的時(shí)候,就是借,管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款,是嗎

家權(quán)老師 

05/24 17:00
是的,攤銷就是那樣做的

84784968 

05/24 17:01
好的, 謝謝老師

家權(quán)老師 

05/24 17:01
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

84784968 

05/24 17:04
這個(gè)對(duì)方開票過來了。那是,借,預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),貸方銀行存款嗎

家權(quán)老師 

05/24 17:05
嗯嗯,就那樣做就行了

84784968 

05/24 17:05
攤銷金額是按照不含稅金額攤銷,還是含稅金額攤銷呀,老師

家權(quán)老師 

05/24 17:05
攤銷是按不含稅金額
