問題已解決
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?



您好,按賬套計提的9969.89來,因為計提且申報且實發(fā)的工資才能稅前扣除。這個條件就是取滿足3個條件的最小值
05/24 19:07

84785012 

05/24 19:09
但是個稅在2025年申報了10000元,這個金額跟賬套不一致。怎么辦?實際個稅申報是不應(yīng)該扣除代繳個稅部分的是吧?

董孝彬老師 

05/24 19:14
您好,現(xiàn)在不一樣就是稅前扣除小的嘛,
是 的,是稅前工資申報個稅的

84785012 

05/24 19:19
那我個稅申報需要修改成賬目數(shù)據(jù)一致嗎?

董孝彬老師 

05/24 19:23
您好,不需要的,本來就要申報10000

84785012 

05/24 20:28
老師,還有一個問題,2024年賬目工資多記賬7600,匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增7600,當(dāng)時多記賬的7600還要做賬目調(diào)整嗎?

董孝彬老師 

05/24 20:32
您好,要調(diào)整的,分錄紅沖,要不應(yīng)付工資一直會有余額,這個不發(fā)嘛

84785012 

05/24 20:33
這個當(dāng)時多發(fā)了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那賬目需要怎么處理?但是當(dāng)時個稅申報金額沒有問題的

董孝彬老師 

05/24 20:34
哦哦,那不用寫分錄的哦,

84785012 

05/24 20:34
好的,那之前多發(fā)退回來的7600不用入賬嗎

董孝彬老師 

05/24 20:35
您好,還退回來呀,那要把計提分錄紅沖的,再寫收到退款分錄

84785012 

05/24 20:36
借:銀行存款 7600
貸:未分配利潤7600
如果退回來這樣可以嗎?不退就不進(jìn)行賬務(wù)處理?

董孝彬老師 

05/24 20:38
您好,這個分錄可以,2024年報和匯繳要考慮這個調(diào)整分錄的
