問題已解決
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費補償1000元,一部分是是供應商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調(diào)增?



那個不需要調(diào)增的,再101010的營業(yè)外收入其他欄填報
05/26 10:17

84785000 

05/26 10:18
客戶給的快遞費補償和供應商給的賠償,我們是沒有開票的,也可以所得稅稅前扣除嗎?

家權(quán)老師 

05/26 10:19
那個是你們的收入,不存在扣除的問題,正常交稅

84785000 

05/26 10:22
因為我們是制造業(yè)企業(yè),無法開具商品銷售外的發(fā)票,所以對這兩筆款一直沒有開票然后放在營業(yè)外收入中的,沒有申報增值稅,有風險嗎?

家權(quán)老師 

05/26 10:23
那個正常計入營業(yè)外收入交所得稅就行

84785000 

05/26 10:24
好的,謝謝老師解答

家權(quán)老師 

05/26 10:25
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
