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問題已解決

請問業(yè)務招待費在匯算清繳時怎么處理

84784998| 提問時間:05/26 11:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個不需要單獨做分錄。匯算在表上調增就好了
05/26 11:52
84784998
05/26 11:53
我就是填表的時候怎么處理,扣除比例多少
宋生老師
05/26 11:54
你好,這個是收入的千分之五和實際發(fā)生額的60%,哪個小按哪個
84784998
05/26 11:55
那要是總共的金額也沒有超過收入的千分之五呢?還需要調增嗎?
宋生老師
05/26 11:56
你好,哪個小按哪個了。
84784998
05/26 11:57
不太懂,是必須要調增嗎?那如果不到收入的千分之五那就是0,意思就是不用調增嗎
宋生老師
05/26 11:59
你好,是的,必須要調增 你發(fā)生了多少業(yè)務招待費,多少收入。
84784998
05/26 11:59
1900多萬收入,業(yè)務招待費12000元
宋生老師
05/26 12:00
你好。那你這個應該調增12000*40%的金額
84784998
05/26 12:02
調增并補交稅金后,賬務怎么處理呢?
宋生老師
05/26 12:02
你好,補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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