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問題已解決
老師,短期的攤銷(房租三個月)記到哪個科目



短期房租,可計入預(yù)付賬款
05/27 11:02

84785041 

05/27 11:05
來票時:借:預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款,這樣嗎
付款時:借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

文文老師 

05/27 11:07
借:管理費(fèi)用-租賃(按月分?jǐn)偨痤~) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

84785041 

05/27 13:34
都進(jìn)管理費(fèi)用了,還怎么分?jǐn)?/div>

文文老師 

05/27 14:06
收到 專用發(fā)票時,按月分?jǐn)倳r,這樣做

84785041 

05/27 14:37
收到發(fā)票時怎么做

文文老師 

05/27 14:41
借:管理費(fèi)用-租賃(按月分?jǐn)偨痤~) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款

84785041 

05/27 14:43
都進(jìn)管理費(fèi)用了,怎么按月分?jǐn)?/div>

文文老師 

05/27 14:49
取得發(fā)票,附在上面分錄后面即可

84785041 

05/27 15:20
說的什么呀,都入到管理費(fèi)用科目了,當(dāng)月一次性都攤銷了,怎么按月攤銷

文文老師 

05/27 15:24
不攤銷,三月房租全部一次性入管理費(fèi)用了????

84785041 

05/27 15:35
不是啊,那你都入到管理費(fèi)用了,怎么攤銷啊,費(fèi)用到月底都結(jié)轉(zhuǎn)了

84785041 

05/27 15:35
是我說的有問題您沒理解嗎

文文老師 

05/27 15:38
做房租費(fèi)用攤銷與取得發(fā)票,沒有任何關(guān)系,只是取得專票當(dāng)月要增加進(jìn)項(xiàng)。且附上發(fā)票做為附件。

文文老師 

05/27 15:40
攤銷費(fèi)用的同時,確認(rèn)了預(yù)付賬款,后期付款,直接平預(yù)付賬款。

84785041 

05/28 10:00
還是不太東,發(fā)票來的時候這樣做借:管理費(fèi)用-租賃(按月分?jǐn)偨痤~) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款,管理費(fèi)用里入的不就是三個月的房租嗎,怎么攤銷

文文老師 

05/28 10:04
其余的二個月攤銷分錄 借:管理費(fèi)用-租賃(按月分?jǐn)偨痤~) 貸:預(yù)付賬款

84785041 

05/28 10:07
發(fā)票來的時候怎么入

文文老師 

05/28 10:15
收專票并認(rèn)證抵扣時 借:管理費(fèi)用-租賃(按月分?jǐn)偨痤~) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款


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