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問題已解決

老師請問一下,我公司賬上有一筆其他應(yīng)付款,分錄是:借:費(fèi)用10萬,貸:其他應(yīng)付款10萬,但是發(fā)票沒有到,匯算清繳的時候把10萬調(diào)增了,那么我這賬上掛的其他應(yīng)付款怎么平賬呢

84785009| 提問時間:05/27 15:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個以后付款的時候平賬
05/27 15:28
84785009
05/27 15:32
如果不付了呢,因?yàn)橘M(fèi)用也沒有扣除,調(diào)增了,也不付款了
家權(quán)老師
05/27 15:35
那么直接沖銷就行,不做賬了
84785009
05/27 15:41
我的是2023年的時候發(fā)生的,不能再2025年直接沖銷吧
家權(quán)老師
05/27 15:43
直接調(diào)整利潤分配就行
84785009
05/27 15:48
借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配未分配利潤對嗎
家權(quán)老師
05/27 15:50
是的,就是那樣做的
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