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問題已解決

公司分攤每個月房租通過其他應(yīng)收款科目怎樣做賬

84784962| 提問時間:05/27 20:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用租賃費貸其他應(yīng)收款
05/27 20:46
84784962
05/27 20:49
那付款的時候是做借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎
郭老師
05/27 20:51
你好對的 是的 是的
84784962
05/27 20:53
那收到的房租發(fā)票是做到哪呢,是好幾個月的房租發(fā)票
郭老師
05/27 20:55
紅沖之前的,然后再做發(fā)票到 收到發(fā)票的當月做
84784962
05/27 20:58
我的意思是我付了一季度的房租后,收到了一季度的房租發(fā)票,按月來分攤的話這個發(fā)票怎樣做賬
郭老師
05/27 21:38
提前收了發(fā)票,提前支付了錢,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 按月,借管理費用,貸其他應(yīng)收款
84784962
05/28 15:12
那我收到的是普票分攤金額是含稅還是不含稅呢
郭老師
05/28 15:14
用含稅的金額來做
84784962
05/28 15:19
支付一季度房租時借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,支付當月收到發(fā)票:借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要通過其他應(yīng)收款分月攤銷房租,是沖掉管理費用計入其他應(yīng)收款,然后每月再沖銷其他應(yīng)收嗎
郭老師
05/28 15:21
沒必要了吧,你一開始用了應(yīng)付賬款,你現(xiàn)在一直都用應(yīng)付賬款,每個月攤銷應(yīng)付賬款就是
84784962
05/28 15:34
這樣不是一直掛的有往來
郭老師
05/28 15:36
借應(yīng)付賬款貸銀行存款1000×3 按月 借管理費用 貸應(yīng)付賬款做三個月,每個月都是1000,他怎么會有余額哪里來的余額余額是多少?
84784962
05/28 15:41
我知道這樣攤銷完是沒余額的,我的意思是每個月沖一部分應(yīng)付賬款,那剩下的金額不還是在往來,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收的話往來賬都平了,每個月沖其他應(yīng)收就行
郭老師
05/28 15:43
你轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款之后,其他應(yīng)收款就會有余額,然后按月充其他應(yīng)收款。 可是,同一個客戶用一個往來科目,你現(xiàn)在用了兩個不合規(guī)。
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