問題已解決
公司分攤每個月房租通過其他應(yīng)收款科目怎樣做賬



借管理費用租賃費貸其他應(yīng)收款
05/27 20:46

84784962 

05/27 20:49
那付款的時候是做借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎

郭老師 

05/27 20:51
你好對的
是的
是的

84784962 

05/27 20:53
那收到的房租發(fā)票是做到哪呢,是好幾個月的房租發(fā)票

郭老師 

05/27 20:55
紅沖之前的,然后再做發(fā)票到
收到發(fā)票的當月做

84784962 

05/27 20:58
我的意思是我付了一季度的房租后,收到了一季度的房租發(fā)票,按月來分攤的話這個發(fā)票怎樣做賬

郭老師 

05/27 21:38
提前收了發(fā)票,提前支付了錢,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,
按月,借管理費用,貸其他應(yīng)收款

84784962 

05/28 15:12
那我收到的是普票分攤金額是含稅還是不含稅呢

郭老師 

05/28 15:14
用含稅的金額來做

84784962 

05/28 15:19
支付一季度房租時借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,支付當月收到發(fā)票:借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要通過其他應(yīng)收款分月攤銷房租,是沖掉管理費用計入其他應(yīng)收款,然后每月再沖銷其他應(yīng)收嗎

郭老師 

05/28 15:21
沒必要了吧,你一開始用了應(yīng)付賬款,你現(xiàn)在一直都用應(yīng)付賬款,每個月攤銷應(yīng)付賬款就是

84784962 

05/28 15:34
這樣不是一直掛的有往來

郭老師 

05/28 15:36
借應(yīng)付賬款貸銀行存款1000×3
按月
借管理費用
貸應(yīng)付賬款做三個月,每個月都是1000,他怎么會有余額哪里來的余額余額是多少?

84784962 

05/28 15:41
我知道這樣攤銷完是沒余額的,我的意思是每個月沖一部分應(yīng)付賬款,那剩下的金額不還是在往來,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收的話往來賬都平了,每個月沖其他應(yīng)收就行

郭老師 

05/28 15:43
你轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款之后,其他應(yīng)收款就會有余額,然后按月充其他應(yīng)收款。
可是,同一個客戶用一個往來科目,你現(xiàn)在用了兩個不合規(guī)。
