問題已解決
去年已經(jīng)申報銷項大于進(jìn)項需要繳納增值稅,今年進(jìn)項稅多,銷項基本沒有,可以用今年的進(jìn)項抵去年的稅嗎



可以的,沒問題的哈
05/28 16:08

84785010 

05/28 16:10
就是說把今年的進(jìn)項稅認(rèn)證了就可以抵去年應(yīng)交的增值稅了吧

家權(quán)老師 

05/28 16:10
去年的欠稅可以今年的進(jìn)項抵交

去年已經(jīng)申報銷項大于進(jìn)項需要繳納增值稅,今年進(jìn)項稅多,銷項基本沒有,可以用今年的進(jìn)項抵去年的稅嗎
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