問題已解決
老師,24年預(yù)估成本,票下一年才來。這個怎么做賬?



您好,就是無票成本費用,一樣入賬, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
05/29 12:48

84784960 

05/29 12:49
這個年末匯算需納稅調(diào)增?

董孝彬老師 

05/29 12:50
您好,匯繳前來發(fā)票不用調(diào)增的

84784960 

05/29 13:08
怎么做賬呢?

董孝彬老師 

05/29 13:15
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付賬款? ,這是暫估的分錄嘛

84784960 

05/29 13:38
具體完整的分錄怎么寫呢?從上年暫估到下一年取得發(fā)票年度

董孝彬老師 

05/29 13:39
您好,好的,其實每月都是這樣做的,下面是詳細
?月末統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估
銷售成本根據(jù)銷售單來確 ?借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:庫存商品
下月初把暫估全部沖回 ? 借:庫存商品、(負) ?貸:應(yīng)付-暫估(負)
來多少發(fā)票入賬多少 ? 借:庫存 ? 進項 ?貸:應(yīng)付
本月又是 統(tǒng)計供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估 ?
就是這樣滾動,我們的賬是稅務(wù)查過,審計公司審過的,沒有稅務(wù)風(fēng)險
收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開票收入,下月全部沖回,開票單獨做,下月又是截止月末暫估未開票收入,每月滾動。
