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問題已解決

去年采購一批產(chǎn)品,支付15萬,借:預(yù)付賬款15萬,貸:銀行存款15萬,收到貨后,借庫存產(chǎn)品15萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬,確定無法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會計分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)

84784950| 提問時間:05/29 19:24
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
晚上好親,我看看哈
05/29 19:25
明琪老師
05/29 19:26
現(xiàn)在不用調(diào)整,等結(jié)轉(zhuǎn)成本了調(diào)增
明琪老師
05/29 19:27
貨已收只是沒有發(fā)票對吧
84784950
05/29 19:28
成本去年也結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
05/29 19:28
沒有發(fā)票,也確定收不到發(fā)票了
明琪老師
05/29 19:29
那今年匯算調(diào)增15萬
84784950
05/29 19:29
不用做會計分錄嗎
明琪老師
05/29 19:31
不用,會計也是據(jù)實記賬的沒問題。只是稅務(wù)以合法扣除憑證為依據(jù),沒票就調(diào)增就行了。
84784950
05/29 19:33
那應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,還有這筆庫存怎么平掉呢
明琪老師
05/29 19:33
庫存不是結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
明琪老師
05/29 19:34
您上面那個分錄有問題啊,貸方應(yīng)付應(yīng)該沖銷之前的預(yù)付啊
84784950
05/29 20:21
當(dāng)時沒拿到票,就沒沖銷預(yù)付款,掛在了應(yīng)付款做了暫估
明琪老師
05/29 20:23
對沖了把這兩個科目
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