問題已解決
你好老師,我公司報廢一批固定資產(chǎn),給對方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬



您好,收到的沖應(yīng)收,沒有收到就掛賬上
05/30 12:33

84784950 

05/30 12:35
固定資產(chǎn)報廢怎樣做賬

劉艷紅老師 

05/30 12:39
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

84784950 

05/30 12:39
開發(fā)票的那個呢

劉艷紅老師 

05/30 12:39
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

劉艷紅老師 

05/30 12:40
這個報廢不用開發(fā)票的

84784950 

05/30 12:42
報廢處置了,收到錢了,給對方開的專票

84784950 

05/30 12:42
收到的錢低于凈值

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅

劉艷紅老師 

05/30 12:45
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

劉艷紅老師 

05/30 12:45
按這三個來做就可以了

84784950 

05/30 12:48
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

05/30 12:49
不客氣,很高興幫你
