問題已解決
24年開銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年



你好,這個系統(tǒng)上是默認(rèn)25年的。
05/30 13:52

84785033 

05/30 13:52
意思是可以做到24年不

宋生老師 

05/30 13:53
你好,可以的。但是要稅務(wù)局同意,因?yàn)楦到y(tǒng)對不上。
