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24年開銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年

84785033| 提問時間:05/30 13:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個系統(tǒng)上是默認(rèn)25年的。
05/30 13:52
84785033
05/30 13:52
意思是可以做到24年不
宋生老師
05/30 13:53
你好,可以的。但是要稅務(wù)局同意,因?yàn)楦到y(tǒng)對不上。
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