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我想問下分紅了 利潤分配在借方 該怎么做賬務處理



借利潤分配未分配利潤
貸應付股利
借應付股利
貸銀行存款
05/30 14:56

84784962 

05/30 14:59
本來利潤分配就在借方? ?是代表虧損了? 我分紅還是走的借方? 這樣是對的嗎

樸老師 

05/30 15:00
虧損不能分紅呀
分紅做分錄的時候才借方
虧損本來就借方了怎么分紅

84784962 

05/30 15:05
但是我們老師分紅是看賬戶上有錢就分了

84784962 

05/30 15:05
這種怎么處理

樸老師 

05/30 15:07
不對哦
虧損的不能分紅

84784962 

05/30 15:08
那老板發(fā)出去的錢怎么做賬務處理 從賬戶上出去的

84784962 

05/30 15:14
就這張單子 老板說隨便寫 寫什么提成的都行 我就這么寫了

樸老師 

05/30 15:16
不能寫分紅
寫提成得申報個稅

84784962 

05/30 15:17
我這是內賬也要嗎 重點是你說虧損了不能走利潤分配 那走哪里才對 我現(xiàn)在走的利潤分配 結果累計的利潤表和資產負債表不一樣 就差了這個分紅的70萬

樸老師 

05/30 15:18
是的
內賬也是一樣的哦
虧損的不能分紅

84784962 

05/30 15:19
那怎么做呢

樸老師 

05/30 15:19
做提成就可以了
內賬直接做提成

84784962 

05/30 15:20
走什么科目

樸老師 

05/30 15:20
工資就可以了哦
因為是內賬
不用報個稅

84784962 

05/30 15:21
賬務處理是怎么弄

樸老師 

05/30 15:27
就是按工資的分錄來做

84784962 

05/30 15:28
管理費用 工資 貸應付職工薪酬嗎

84784962 

05/30 15:30
那我憑證裝訂了怎么辦呀

樸老師 

05/30 15:33
對的
這樣做就可以了哦
做在這個月

84784962 

05/30 15:37
我是做4月份的 那改的那張憑證撕了重新打一張貼進去 但是結轉損益的那個憑證怎么辦呀

樸老師 

05/30 15:39
那你拆了放進去再裝
