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問題已解決

老師,未交增值稅轉(zhuǎn)下月要繳,月末全計科目?

84784999| 提問時間:06/02 20:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個就掛賬上,下個月交了直接做分錄就可以了
06/02 20:39
84784999
06/02 20:40
下月分錄怎么做
劉艷紅老師
06/02 20:42
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784999
06/02 20:52
月末不用借,應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅 。貸,應(yīng)交稅費(fèi)稅一未交增值稅嗎?
劉艷紅老師
06/02 20:53
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
劉艷紅老師
06/02 20:53
這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,你看下
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