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問題已解決

你好老師 比如我這個月進項發(fā)票稅額是1萬 銷項稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進項發(fā)票可以抵扣 我想下月勾選抵扣 這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

84784988| 提問時間:06/03 18:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 20,000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 10,000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10,000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10,000 貸:銀行存款 10,000
06/03 18:59
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