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24年有出口收入未開具發(fā)票,也沒有退稅,已經(jīng)做未開票出口收入申報增值稅。25年補開24年出口收入發(fā)票,申報25年增值稅應(yīng)扣除24補開的收入,去大廳申報增值稅應(yīng)提交哪些資料

84785034| 提問時間:06/04 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
去大廳申報增值稅通常需提交增值稅納稅申報表及附列資料,用以填寫申報數(shù)據(jù)。同時帶上已開具的出口發(fā)票記賬聯(lián)等發(fā)票資料,以及稅務(wù)登記證件副本和經(jīng)辦人身份證明。若為生產(chǎn)企業(yè)辦理 “免抵退” 稅,還需提供上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》。輔導(dǎo)期一般納稅人則要提供稽核結(jié)果比對通知書。具體可咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)。
06/04 12:55
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