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問題已解決

老師,10000元的工資,個(gè)稅150元公司承擔(dān),發(fā)給員工10000元,這150元做營業(yè)外支出,不可以稅前扣除。如果要想稅前扣除,有什么方法?用倒推的方法,將計(jì)提工資提高至10155元嗎?

84784987| 提問時(shí)間:06/04 20:12
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
06/04 20:13
董孝彬老師
06/04 20:18
您好,如果想讓公司承擔(dān) 150 個(gè)稅可稅前扣,需將其作為員工工資薪金的一部分。倒推時(shí)不考慮其他扣除項(xiàng)目,計(jì)提工資應(yīng)提高至約 10154.64 。 假設(shè)稅前工資為x ,在不考慮專項(xiàng)附加扣除等其他扣除項(xiàng)目情況下,應(yīng)納稅額 =(x-5000)* 稅率 - 扣除數(shù)。已知稅率為 3%,速算扣除數(shù)為 0,稅后工資為 10000 ,可得到方程10000 = x - [(x - 5000)*3 ,計(jì)算得10154.64
84784987
06/04 21:18
如果公司承擔(dān)個(gè)稅,是不是計(jì)入營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)調(diào)增交企業(yè)所得稅?
董孝彬老師
06/04 21:21
您好, 是的,是這么理解的,要調(diào)增
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