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問題已解決

老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)

84785046| 提問時(shí)間:06/05 14:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
正常報(bào),會(huì)帶出留抵稅。主表有上期留抵稅欄
06/05 14:50
84785046
06/05 14:53
那主表30行本期繳納上期應(yīng)納稅額要填嗎
84785046
06/05 14:54
如果不填,會(huì)有提示
文文老師
06/05 14:57
若5月有繳納增值稅,才要填寫
84785046
06/05 14:59
5月份要交稅,那我就在30欄把抵減的稅額寫上,是嗎
文文老師
06/05 15:01
5月有繳納增值稅,就在30欄填寫實(shí)際繳納的增值稅
84785046
06/05 15:04
30行實(shí)際繳納的增值稅就是用上期留底底欠的金額吧
文文老師
06/05 15:09
本期繳納上期應(yīng)納稅額,只有5月有實(shí)際繳納4月份的增值稅才要填寫的
84785046
06/05 15:19
謝謝老師
文文老師
06/05 15:25
不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!
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