問題已解決
老師,五月分辦理了留底底欠,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)



正常報(bào),會(huì)帶出留抵稅。主表有上期留抵稅欄
06/05 14:50

84785046 

06/05 14:53
那主表30行本期繳納上期應(yīng)納稅額要填嗎

84785046 

06/05 14:54
如果不填,會(huì)有提示

文文老師 

06/05 14:57
若5月有繳納增值稅,才要填寫

84785046 

06/05 14:59
5月份要交稅,那我就在30欄把抵減的稅額寫上,是嗎

文文老師 

06/05 15:01
5月有繳納增值稅,就在30欄填寫實(shí)際繳納的增值稅

84785046 

06/05 15:04
30行實(shí)際繳納的增值稅就是用上期留底底欠的金額吧

文文老師 

06/05 15:09
本期繳納上期應(yīng)納稅額,只有5月有實(shí)際繳納4月份的增值稅才要填寫的

84785046 

06/05 15:19
謝謝老師

文文老師 

06/05 15:25
不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!
