問題已解決
老師 我想問一下 我們節(jié)費是法人那邊備用金出的 那我可以不做進工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費用-福利費 貸:其他應付款-法人



是的,就是那樣做就行
06/05 16:09

84784979 

06/05 16:11
好的謝謝

家權老師 

06/05 16:11
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

84784979 

06/05 16:21
可是老師 這樣的話需要申報個稅嗎

家權老師 

06/05 16:22
發(fā)放到員工的需要交個稅

84784979 

06/05 16:24
那如果我做借:管理費用-福利費 貸:其他應付款-法人
不就申報不了個稅了嗎

家權老師 

06/05 16:24
不行的,要看實際是否發(fā)放?

84784979 

06/05 16:25
實際是發(fā)放的 我的意思是正常的是做近工資里 但是我做了沖法人賬了

家權老師 

06/05 16:25
實際發(fā)了的就要申報個稅

84784979 

06/05 16:26
所以還是得做工資里是嗎

家權老師 

06/05 16:28
那個跟工資無關,只是申報個稅的時候工資加上福利
