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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,手工賬,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)軟件,怎么建賬,都需要哪些期初數(shù)據(jù)



你好,年初數(shù)錄入的是去年12月末的余額,只要有余額的都需要錄入
期初是上一個(gè)月月末,假設(shè)你從5月份開始做的話,那起初就是4月份
然后1~4月份,損益類科目錄入本期借方貸方發(fā)生額合計(jì)。
06/06 07:59

84784949 

06/06 08:17
老師,他之前也沒有分錄,也沒有科目余額表,就excel簡單登記的

84784949 

06/06 08:18
損益類,借方,貸方都得入嗎

郭老師 

06/06 08:18
之前財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)的?

84784949 

06/06 08:22
之前的就是有個(gè)銀行流水賬

郭老師 

06/06 08:23
你好,我的意思是他之前的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)的?你去看一下他電子稅務(wù)局里面申報(bào)的。因?yàn)楦鶕?jù)你的描述,他是沒法出財(cái)務(wù)報(bào)表的。沒法出財(cái)務(wù)報(bào)表,他怎么能申報(bào)了呢?
還有一種方法就是他之前做的不正規(guī)的,你給他現(xiàn)在補(bǔ)上。假設(shè)你們公司從1月份成立的那你就從1月份開始給他做,按月來做,先收集原始憑證,然后再做記賬憑證。

84784949 

06/06 08:28
是內(nèi)賬,沒有憑證,就有銀行流水,按項(xiàng)目算個(gè)利潤

郭老師 

06/06 08:32
你好,你之前的數(shù)據(jù)還想要整理嗎?不整理的話盤點(diǎn)現(xiàn)有的原來做切除就可以了,其他的不要管了。

84784949 

06/06 08:35
現(xiàn)有的做期初余額對嗎,老師,損益類的是借方,貸方都需要入嗎

郭老師 

06/06 08:37
如果你盤點(diǎn)的話,沒有損益類的本年累計(jì)借方貸方同學(xué),因?yàn)橹八植皇琴~務(wù)處理的是些不正規(guī)的。
只有期初余額

84784949 

06/06 08:41
老師,要是把去年12月,和上年數(shù)整理出來,也是沒有分錄,只有數(shù),能建賬嗎,也沒有借貸關(guān)系

郭老師 

06/06 08:44
你好,可以做,你需要自己補(bǔ)上,反正你是內(nèi)部的,從頭到尾開始多就是了
