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問題已解決

老師,未開票,處理,都是沖紅再入開票,現(xiàn)在開票了。從去年8月到今年5月的。這個(gè)怎么處理呢

84784977| 提問時(shí)間:06/06 10:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,現(xiàn)在是去年未開票收入,今年都要開票嗎?
06/06 10:56
84784977
06/06 10:58
是的,現(xiàn)在要開票呢
劉艷紅老師
06/06 10:59
現(xiàn)在開票,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
84784977
06/06 11:11
怎么做賬,老師
劉艷紅老師
06/06 11:18
把前面未開票的紅沖 借:應(yīng)收賬款- 貸:利潤(rùn)分配-未分配- 應(yīng)交稅費(fèi)- 再做正數(shù)
84784977
06/06 11:21
老師,去年的也這樣做。今年的要沖營(yíng)業(yè)收入 未開票收入,再做正。營(yíng)業(yè)收入 開票收入
劉艷紅老師
06/06 11:22
是的,去年是沖利潤(rùn)分配
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