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問題已解決

你好,還想問下,就是我們公司有其他業(yè)務(wù)收入-香菇殘次品銷售是免征增值稅的,但是企業(yè)所得稅免征嗎?

84785017| 提問時(shí)間:06/06 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)自產(chǎn)自銷才會(huì)免所得稅。
06/06 14:03
84785017
06/06 14:12
他是自產(chǎn)自銷的,那應(yīng)該如何填列申報(bào)表呢?
宋生老師
06/06 14:12
你好這個(gè)你就填入免稅收入就好了。
宋生老師
06/06 14:12
但是這種需要稅務(wù)局認(rèn)定。
84785017
06/06 14:14
直接將收入金額填入免稅收入這張表上是嗎,但是我看免稅收入里面沒有專門農(nóng)產(chǎn)品這項(xiàng),是填其他這一項(xiàng)嗎?
84785017
06/06 14:17
稅務(wù)局認(rèn)定什么呢?老師
宋生老師
06/06 14:23
您好,先要提交資料,稅務(wù)局確認(rèn)你們是自產(chǎn)自銷,然后給你們核定免稅
84785017
06/06 14:25
那老師,如果我24年度產(chǎn)生的這個(gè)免稅,沒有核定免稅,那我24年的所得稅匯算清繳,是不是就不能填寫免稅呢?
宋生老師
06/06 14:27
你好,是的。如果沒有核定免稅就不能這樣子做
84785017
06/06 14:28
那老師,如果他交增值稅的時(shí)候核定免稅了,那企業(yè)所得稅還需要單獨(dú)核定免稅嗎?
宋生老師
06/06 14:29
你好,是的,這2個(gè)是不同的稅種了。
84785017
06/06 14:29
好的,謝謝老師
宋生老師
06/06 14:32
你好,不用客氣了的。
84785017
06/06 14:57
老師,其他老師又給我是怎么說的: 香菇殘次品銷售收入若符合“自產(chǎn)未加工”條件,企業(yè)所得稅按 減半征收(12.5%);若深加工則按25%稅率繳納。企業(yè)需嚴(yán)格區(qū)分加工階段,做好核算與備案。那到底是不是免稅的呢?
宋生老師
06/06 14:58
你好,稅法上只是規(guī)定了,可以減免。至于減免多少,需要稅務(wù)局認(rèn)定
84785017
06/06 15:00
意思就是,到底是減征還是免稅,需要稅務(wù)局認(rèn)定,稅務(wù)局認(rèn)定是哪種稅收優(yōu)惠,我們才能享受哪種稅收優(yōu)惠是吧?
宋生老師
06/06 15:01
你好,是的,就是這樣理解。
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