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問題已解決

老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā)票,現(xiàn)在這些東西用了其中一部分,也就是開的那幾張發(fā)票中,每張發(fā)票上用了點(diǎn),現(xiàn)在用不完了,不需要那么多了,要退掉,對方就把這幾張發(fā)票都作廢了,然后又開了,我們實際用了的金額發(fā)票,這樣就出現(xiàn)差額了,現(xiàn)在這種情況怎么處理

84785045| 提問時間:06/06 15:57
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麥克老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回
06/06 16:00
84785045
06/06 16:02
那之前開的那幾張發(fā)票我們已經(jīng)付過錢了,這樣他們把那幾張發(fā)票作廢了,是不是要把錢先退給我們,然后我們再根據(jù)新開的發(fā)票再付給他們
麥克老師
06/06 16:08
可以這樣操作,也可以讓對方把差價退回來
84785045
06/06 16:11
這個差價要怎么入帳,是對公轉(zhuǎn)帳,之前的都全額紅沖,后來他們又按照實際來開發(fā)票
84785045
06/06 16:14
正常的操作是不是要對作廢的發(fā)票付過款的退回業(yè),然后 再按照實際開的發(fā)票付款
麥克老師
06/06 16:15
之前買東西和付款都做賬了嗎?
84785045
06/06 16:16
做了啊,還有年前的,都勾選了
麥克老師
06/06 16:27
那就借:銀行存款 貸:庫存商品或原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);按差額進(jìn)行賬務(wù)處理
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