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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的一些東西,對(duì)方開(kāi)了幾張發(fā)票,現(xiàn)在這些東西用了其中一部分,也就是開(kāi)的那幾張發(fā)票中,每張發(fā)票上用了點(diǎn),現(xiàn)在用不完了,不需要那么多了,要退掉,對(duì)方就把這幾張發(fā)票都作廢了,然后又開(kāi)了,我們實(shí)際用了的金額發(fā)票,這樣就出現(xiàn)差額了,現(xiàn)在這種情況怎么處理



您好,按新開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買(mǎi)的東西退回
06/06 16:00

84785045 

06/06 16:02
那之前開(kāi)的那幾張發(fā)票我們已經(jīng)付過(guò)錢(qián)了,這樣他們把那幾張發(fā)票作廢了,是不是要把錢(qián)先退給我們,然后我們?cè)俑鶕?jù)新開(kāi)的發(fā)票再付給他們

麥克老師 

06/06 16:08
可以這樣操作,也可以讓對(duì)方把差價(jià)退回來(lái)

84785045 

06/06 16:11
這個(gè)差價(jià)要怎么入帳,是對(duì)公轉(zhuǎn)帳,之前的都全額紅沖,后來(lái)他們又按照實(shí)際來(lái)開(kāi)發(fā)票

84785045 

06/06 16:14
正常的操作是不是要對(duì)作廢的發(fā)票付過(guò)款的退回業(yè),然后 再按照實(shí)際開(kāi)的發(fā)票付款

麥克老師 

06/06 16:15
之前買(mǎi)東西和付款都做賬了嗎?

84785045 

06/06 16:16
做了啊,還有年前的,都勾選了

麥克老師 

06/06 16:27
那就借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品或原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);按差額進(jìn)行賬務(wù)處理
