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問題已解決

老師,旅游行業(yè),差額開票,已收款,怎么寫分錄,銷項(xiàng)稅額是發(fā)票金額來記賬嗎?還是自己手動算

84785036| 提問時(shí)間:06/07 08:39
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/07 08:40
董孝彬老師
06/07 09:08
您好,這是自動的,借:銀行存款 16370.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 16314.42 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 55.58 借:主營業(yè)務(wù)成本 15385.00 貸:應(yīng)付賬款 15385.00
84785036
06/07 09:11
來費(fèi)用票怎么寫分錄
董孝彬老師
06/07 09:15
您好,來票就是 我們的主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本, 對了,上面分錄里主營業(yè)務(wù)成本15385不是根據(jù)這個(gè)發(fā)票寫,是我們收到發(fā)票時(shí)寫的分錄哈,這里我只是表達(dá)這個(gè)要記入成本的
84785036
06/07 10:30
上面哪個(gè)主營業(yè)務(wù)成本15385元貸方是應(yīng)付賬款,什么情況下能充應(yīng)付賬款
84785036
06/07 10:33
我就是搞不懂剛才的15385進(jìn)費(fèi)用了,等這個(gè)真正的旅游費(fèi)用來了還能抵銷項(xiàng)稅額嗎
董孝彬老師
06/07 10:46
您好,就是供應(yīng)商來發(fā)票時(shí),我們不是要入賬么,不能抵銷項(xiàng)了,我們就是差額,不可以抵了,2016第36號文附件2
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