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問題已解決

有留底稅應(yīng)該怎么做賬

84784981| 提問時間:06/07 21:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,有留底不用做賬務(wù)處理的
06/07 21:24
84784981
06/07 21:32
如果這個月有銷項10,進(jìn)賬5,跨月紅沖銷項7,那么這個月增值稅怎么做賬
劉艷紅老師
06/07 21:33
這個是進(jìn)大于銷,不用做,前面是按正常的來做
劉艷紅老師
06/07 21:33
紅沖的,直接沖當(dāng)月的收入和稅費(fèi)
84784981
06/07 21:59
剩下2是不是留著下個月抵消項,下個月如果銷項是5。進(jìn)是1應(yīng)該怎么做分錄
劉艷紅老師
06/07 22:02
留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然扣按2W來交稅
劉艷紅老師
06/07 22:02
留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然后按2W來交稅
劉艷紅老師
06/07 22:06
本月銷項稅 - (本月進(jìn)項稅 + 上期留底進(jìn)項稅)= 本期應(yīng)交增值稅。在這個例子中,您的計算結(jié)果為:50000 - (10000 + 20000)= 20000。這意味著您需要繳納20000元的增值稅。 以下是具體的分錄做法3: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20000元。
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