問題已解決
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計提了城建稅,地方教育費附加,少計提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。



您好,一個多記一個少計,對凈利潤影響小,就把調整分錄寫在25年,不更正24年了,原來錯金額分錄紅沖,再寫正確金額的分錄,科目一樣,一負一正
06/08 16:59

84785000 

06/09 13:57
老師,外賬來說對上稅金就沒問題,那這種情況算不算對不上稅金?還是說對上增值稅就算對上了。

董孝彬老師 

06/09 13:58
您好,外賬這個說法不對的,是什么稅種都要對應了,我們現(xiàn)在是要把錯的分錄紅沖,再做正確的分錄,因為對利潤沒有影響,所以不用更正24年申報表了
