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問題已解決

你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?

84785011| 提問時間:06/08 18:32
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個錢是要轉(zhuǎn)給老板么,公司必須要開公賬戶的呀,明天去開一個,交稅交社保都是要公賬的
06/08 18:33
84785011
06/08 18:33
老板想注銷
董孝彬老師
06/08 18:35
哦,那這個1000是公司的,目前在哪里存放呢
84785011
06/08 18:37
姐的老板現(xiàn)金
董孝彬老師
06/08 18:37
您好,這個我知道,現(xiàn)在不是想還給老板么,又沒有公賬,這是保險柜有現(xiàn)金么 我的理解是這1000元花光了,沒有錢還么
84785011
06/08 18:39
其實這1000塊錢是借的老板的,然后那個他那個個稅系統(tǒng)里邊兒不是每個月都讓申報工資嘛,然后又不能零申報,所以就是說用這個錢就是按每個月100塊錢這么把工資發(fā)出去了。
董孝彬老師
06/08 18:40
哦哦,那賬上根本 不存在欠老師的錢嘛
84785011
06/08 18:40
現(xiàn)在不是想把這個公司注銷,這個其他應付款用給他平了嗎?這個如果評的話怎么平呢?
董孝彬老師
06/08 18:41
您好,這個科目也不平呢,應付職工薪酬? ? 現(xiàn)在也沒有錢付,應付不付是營業(yè)外收入哦,公司有沒有客戶的款沒有支付的,收回來還給老板
84785011
06/08 18:42
你看咱當時做賬的時候應該是借庫存現(xiàn)金,貸的是其他應付款,然后庫存現(xiàn)金發(fā)工資
董孝彬老師
06/08 18:43
明白了,那賬上是虧的,把其他應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入唄,也不會盈利,不用交稅的
84785011
06/08 18:44
借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
84785011
06/08 18:46
對,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也沒有盈利,相當于頂了負責了
董孝彬老師
06/08 18:48
嗯呢,那就這樣處理,也是合規(guī)的
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