問題已解決
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?



您好,這個錢是要轉(zhuǎn)給老板么,公司必須要開公賬戶的呀,明天去開一個,交稅交社保都是要公賬的
06/08 18:33

84785011 

06/08 18:33
老板想注銷

董孝彬老師 

06/08 18:35
哦,那這個1000是公司的,目前在哪里存放呢

84785011 

06/08 18:37
姐的老板現(xiàn)金

董孝彬老師 

06/08 18:37
您好,這個我知道,現(xiàn)在不是想還給老板么,又沒有公賬,這是保險柜有現(xiàn)金么
我的理解是這1000元花光了,沒有錢還么

84785011 

06/08 18:39
其實這1000塊錢是借的老板的,然后那個他那個個稅系統(tǒng)里邊兒不是每個月都讓申報工資嘛,然后又不能零申報,所以就是說用這個錢就是按每個月100塊錢這么把工資發(fā)出去了。

董孝彬老師 

06/08 18:40
哦哦,那賬上根本 不存在欠老師的錢嘛

84785011 

06/08 18:40
現(xiàn)在不是想把這個公司注銷,這個其他應付款用給他平了嗎?這個如果評的話怎么平呢?

董孝彬老師 

06/08 18:41
您好,這個科目也不平呢,應付職工薪酬? ?
現(xiàn)在也沒有錢付,應付不付是營業(yè)外收入哦,公司有沒有客戶的款沒有支付的,收回來還給老板

84785011 

06/08 18:42
你看咱當時做賬的時候應該是借庫存現(xiàn)金,貸的是其他應付款,然后庫存現(xiàn)金發(fā)工資

董孝彬老師 

06/08 18:43
明白了,那賬上是虧的,把其他應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入唄,也不會盈利,不用交稅的

84785011 

06/08 18:44
借庫存現(xiàn)金
貸其他應付款
借管理費用工資
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸庫存現(xiàn)金

84785011 

06/08 18:46
對,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也沒有盈利,相當于頂了負責了

董孝彬老師 

06/08 18:48
嗯呢,那就這樣處理,也是合規(guī)的
