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老師,把賬戶上的車給供應(yīng)商頂貨款怎么做賬呢,需要繳納哪些稅

84784984| 提問時(shí)間:06/09 08:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個(gè)需要印花稅和增值稅計(jì)附加,你是一般納稅人嗎?
06/09 08:53
84784984
06/09 08:54
是的,老師增值稅及附加怎么計(jì)算呢,比如說這個(gè)車賬戶原值是20萬,賣出去19萬,這種就沒有增值稅及附加把,如果是25萬那這5萬繳納是吧,印花稅稅率是多少
宋生老師
06/09 08:55
你好你是一般納稅人,是不是?是一般納稅人的話就是按照13%來算銷項(xiàng)稅的
宋生老師
06/09 08:56
印花稅就是按照賣價(jià)相當(dāng)于是賣貨。萬分之三
84784984
06/09 08:56
那賣價(jià)小于賬戶原值呢,就沒有增值稅了吧,
宋生老師
06/09 08:56
你好你以前抵扣過增值稅?,F(xiàn)在低于以前的買價(jià) 相當(dāng)于是沒有交。
84784984
06/09 09:05
那怎么處理,意思低于也得繳納增值稅。。。
宋生老師
06/09 09:07
你好,你抵扣過的話是需要做銷項(xiàng)稅的。
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