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問(wèn)題已解決

老師,折舊的時(shí)候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費(fèi)用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 沖減錯(cuò)誤金額
06/09 11:23
84785006
06/09 11:23
這個(gè)做錯(cuò)的是去年的分錄,要不要更正年報(bào)?還是說(shuō),今年做這個(gè)分錄就行?
文文老師
06/09 11:24
今年做這個(gè)分錄就行
84785006
06/09 11:24
匯算清繳和年報(bào),都不用改了吧?
文文老師
06/09 11:25
匯算清繳和年報(bào),都不用改。
84785006
06/09 11:29
好的,謝謝老師
文文老師
06/09 11:30
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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