問題已解決
公司要注銷賬上有12年的發(fā)票沒回來的預付款怎么辦,用沖平嗎



你好,是的。是需要沖平了。
06/09 13:28

84785032 

06/09 13:33
那老師我應該做損失嗎。

宋生老師 

06/09 13:33
你好,你如果只是為了注銷,可以當現(xiàn)金收回。

84785032 

06/09 13:34
那現(xiàn)金多了怎么辦,

宋生老師 

06/09 13:34
你好,你如果想完全一致,就入營業(yè)外支出

84785032 

06/09 13:35
還有就是我增值稅有留底,是以前整稅控盤留下的這個該怎么辦

宋生老師 

06/09 13:35
你好,這個你可以轉入管理費用。

84785032 

06/09 13:36
我的意思是注銷賬上可以有錢嗎

宋生老師 

06/09 13:36
你好,可以的。這個不影響注銷。

84785032 

06/09 13:36
怎么做留底的分錄

宋生老師 

06/09 13:37
你好,借管理費用,貸進項稅。

84785032 

06/09 13:39
這么做的意思是啥呀,還有老師我們還有長期待攤費用房租錢沒攤銷完呢怎么做分錄

84785032 

06/09 13:43
還有其他應付款怎么辦

宋生老師 

06/09 13:46
你好就是將進項稅轉到費用里面去。
沒攤銷完,你要注銷的時候一次性攤銷。
其他應付款你可以付錢給對方也可以轉入營業(yè)外

84785032 

06/09 13:57
一次性攤銷分錄借長期待攤貸管理費用嗎

宋生老師 

06/09 13:57
你好,是借管理費用,貸累計攤銷。

84785032 

06/09 14:01
老師增值稅有留底可以轉入營業(yè)外支出嗎

宋生老師 

06/09 14:01
你好,操作是可以的。

84785032 

06/09 14:49
老師我們其他應付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦

宋生老師 

06/09 14:50
你好,你們是什么業(yè)務形成的其他應付款。
