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問題已解決

老師,只有通過公司公戶結(jié)算的才能使用銀行存款科目核算嗎?如果是老板私戶轉(zhuǎn)錢給對方就不能,是不是?

84784996| 提問時間:06/09 15:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是的,你的理解是對的。
06/09 15:52
84784996
06/09 15:54
那一開始公司成立還沒有辦理公戶,但老板已經(jīng)為公司花銷了一些費用,都是通過老板私戶交易的,怎么辦?
文文老師
06/09 15:55
可掛老板的往來科目
84784996
06/09 15:57
用其它應付款嗎?分錄怎么寫呢?
文文老師
06/09 15:58
借:管理費用等 貸:其他應付款
84784996
06/09 16:03
是支付的鋪面轉(zhuǎn)讓費,金額4萬多,5年期限,我可以這樣寫嗎: 支付時: 借:長期待攤費用-鋪面轉(zhuǎn)讓費 貸:其它應付款-xx 攤銷時: 借:管理費用-鋪面轉(zhuǎn)讓費 貸:長期待攤費用-鋪面轉(zhuǎn)讓費
84784996
06/09 16:11
對的嗎?老師
文文老師
06/09 16:11
可以,可以如上面,寫分錄
84784996
06/09 16:29
如果老板一直不轉(zhuǎn)錢到公戶,每次需要開支什么才現(xiàn)轉(zhuǎn)款交易,那這樣我就一直要通過其它應付款科目核算,這樣其它應付款科目金額就會越來越大,這樣會不會存在什么風險?我應該怎么做?老師。沒有搞懂
文文老師
06/09 16:30
一直不轉(zhuǎn)錢到公戶。就一直要通過其它應付款科目核算。
84784996
06/09 16:34
額。公司是認繳制,沒有實繳,我也不能填實收資本哈?
文文老師
06/09 16:37
公司是認繳制,沒有實繳, 也不能填實收資本。
84784996
06/09 16:38
好的,謝謝老師
文文老師
06/09 16:39
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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