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問(wèn)題已解決

老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:06/09 16:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
06/09 16:21
84784961
06/09 16:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)后面沒(méi)有二級(jí)科目嗎?
劉艷紅老師
06/09 16:32
應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
06/09 16:37
老師,我軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,可以做其他什么科目?
劉艷紅老師
06/09 16:38
用利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)就可以
84784961
06/09 16:40
好的,謝謝
劉艷紅老師
06/09 16:40
不客氣,很高興幫你
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