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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人本月只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?完成的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬,支付的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄



您好,需要的,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
支付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行
06/10 06:17

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06/10 11:38
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
支付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行

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06/10 11:39
老師:這樣對(duì)嗎?摘要寫(xiě)的對(duì)嗎?

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06/10 11:40
本月先做前面兩筆分錄下月支付時(shí)再做最后支付的分錄是這樣嗎?

董孝彬老師 

06/10 11:44
您好,這個(gè)分錄也是可以的,只是不太規(guī)范,第一個(gè)分錄根本不用,不用把銷(xiāo)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)了
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。
關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

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06/10 16:13
如果是不寫(xiě)第一個(gè)分錄那應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅不就有余額了嗎

84784961 

06/10 16:22
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

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06/10 16:23
是這么做的那下一步該怎么做分錄呢

董孝彬老師 

06/10 16:28
您好,我知道咱有這個(gè)疑問(wèn),我都寫(xiě)在上面了哦
