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問題已解決

老師,異地預(yù)繳增值稅稅款時(shí),要填寫扣除分包金額,這個(gè)金額是什么時(shí)候填寫呢?是必須有分包合同后填寫?還是有口頭的勞務(wù)分包就能填寫?還是怎樣?

84785029| 提問時(shí)間:06/10 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好好,你要有分包合同,拿到分包發(fā)票才行
06/10 11:53
84785029
06/10 11:57
也就是說,主要是以收到分包發(fā)票后,才可以在預(yù)繳增值稅稅款時(shí)扣除填寫扣除分包額,是么?老師
宋生老師
06/10 11:58
你好,是的,就是這樣理解。
84785029
06/10 11:59
那預(yù)繳增值稅報(bào)表中,填寫的扣除分包金額必須與收到分包發(fā)票金額一致是么?
宋生老師
06/10 11:59
你好,是的,需要這樣的
84785029
06/10 12:05
比如4月的扣除金額為100萬(wàn),5月對(duì)方?jīng)_紅了其中的40萬(wàn),那我5月預(yù)繳稅款時(shí),在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目分包扣款金額處填寫-40萬(wàn)?
宋生老師
06/10 12:08
你好,是的。就是這樣了。
84785029
06/10 12:59
那如果5月沒有開票,該項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),只有分包商沖紅了一張40萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那本月需要填報(bào)預(yù)繳增值稅的報(bào)表么?還是說等有了該項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)再把這個(gè)-40萬(wàn)填寫到分包扣除欄里呢?
宋生老師
06/10 13:20
你好,你沒有開出去發(fā)票,不需要預(yù)交。
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