問(wèn)題已解決
202502期的免抵稅額我想形成退稅額,要怎么做



你好,你的留底稅額小于等于免抵退稅額
06/11 08:59

郭老師 

06/11 08:59
當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額

84784995 

06/11 09:02
那以前所屬期的免抵稅額應(yīng)該怎么弄

郭老師 

06/11 09:03
你看一下你之前有沒(méi)有留底。

郭老師 

06/11 09:04
一般有留底能退稅的情況下才能申報(bào)出口退稅。沒(méi)有留底的情況下你還想退稅,做不到。

84784995 

06/11 09:04
我現(xiàn)在有留底了

郭老師 

06/11 09:04
別現(xiàn)在
就說(shuō)你以前申報(bào)出口退稅的時(shí)候有沒(méi)有留底,不是現(xiàn)在

84784995 

06/11 09:05
免抵稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額么

郭老師 

06/11 09:12
你好,這個(gè)免抵稅額是抵減內(nèi)銷的。不退稅的。

84784995 

06/11 09:14
抵減內(nèi)銷是什么意思,在申報(bào)的時(shí)候怎么弄

郭老師 

06/11 09:14
你好,出口退稅申報(bào)的時(shí)候就抵扣了。不能再單獨(dú)抵扣了。
