問題已解決
免稅產(chǎn)品取的專票我們在申報增值稅免稅申報表的時候,這部分產(chǎn)品的稅額需要去填寫嗎,我們是沒有點抵扣的



勾選平臺按勾選不抵扣處理,不用填寫進(jìn)項
06/11 09:31

84784995 

06/11 09:31
就是我們還要去點勾選不抵扣處理嗎

文文老師 

06/11 09:32
是,要去點勾選不抵扣處理

84784995 

06/11 09:32
若是已經(jīng)誤點了抵扣,現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢

文文老師 

06/11 09:32
同時 在附表2,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84784995 

06/11 09:33
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是在其他欄次填寫嗎

文文老師 

06/11 09:34
有免稅項目的欄次吧

84784995 

06/11 09:35
而且是之前月份的了,是這個欄次嗎“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額”

文文老師 

06/11 09:37
不是這個。非應(yīng)稅項目呢

84784995 

06/11 09:39
您 幫我看一下是哪個

文文老師 

06/11 09:43
選擇14欄 免稅項目用
