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問題已解決

老師,這個月處理研發(fā)領用的廢料21年5萬,22年5萬,23年5萬,24年10萬,收到現金25萬,該怎么做完整的憑證

84785016| 提問時間:06/11 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個研發(fā)的時候,這些廢料已經計入研發(fā)支出了,是不是?
06/11 10:28
宋生老師
06/11 10:28
成本都已經結轉過了,對吧?
84785016
06/11 10:39
老師,沒有計入研發(fā)支出,成本也沒結轉 。就最初開始的時候做了 領用材料:管理費用-研發(fā)費用-RD01的研發(fā)-直接投入 ,后期沒操作過其他
宋生老師
06/11 10:47
你好,你可以將這個計入其他業(yè)務收入。不用沖減成本。
84785016
06/11 10:58
老師,我現在就做了, 借:現金25萬? 貸:其他業(yè)務收入22.12萬? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2.88萬? 就這個憑證可以了是嗎,結轉材料成本不需要做的是嗎
宋生老師
06/11 10:59
是的,就這樣就可以了。
84785016
06/11 11:21
老師,上個月稅務所要求匯算清繳里面補上21、22、23年研發(fā)費用的特殊收入,我就在匯算清繳里面填了做無票銷售收入的數據,還需要補做其他憑證嗎
宋生老師
06/11 11:24
你好,你做了收入就需要計提稅金這些。
84785016
06/11 11:26
老師,計提什么稅金,銷項稅額本來有做的
84785016
06/11 11:27
因為前幾年都虧的,所以沒有另外補稅
宋生老師
06/11 11:27
你好,你這個無票收入之前有申報過,是不是?如果有申報過就沒事,如果沒有申報過就有可能要交增值稅,就會繼續(xù)影響附加稅
84785016
06/11 11:53
老師,這個收入之前有申報過的
84785016
06/11 11:53
謝謝老師
宋生老師
06/11 11:57
你好不用客氣的了
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