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已辦理出口退稅后發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)有誤,增值稅更正申報(bào)應(yīng)該怎么處理

84784998| 提問時(shí)間:06/11 11:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅更正: 電子稅務(wù)局操作:登錄后找【申報(bào)更正】,選對(duì)應(yīng)所屬期、申報(bào)表,改數(shù)據(jù)后提交,系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì),補(bǔ)稅會(huì)算滯納金,多繳可申請(qǐng)退抵稅; 辦稅廳辦理:帶更正后申報(bào)表、說明等資料,前臺(tái)手工更正。 出口退稅關(guān)聯(lián)調(diào)整: 若增值稅更正影響退稅(如進(jìn)項(xiàng)、銷售額變),用 “外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)” 或生產(chǎn)企業(yè) “免抵退稅申報(bào)” 模塊,撤回原退稅申報(bào),改數(shù)據(jù)后重新提交; 已退稅需追回多退稅款,主動(dòng)補(bǔ)繳并說明,避免風(fēng)險(xiǎn)。
06/11 11:15
84784998
06/11 11:18
好的,謝謝老師
樸老師
06/11 11:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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