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問題已解決

老師,我問下設(shè)備只開了一部分發(fā)票怎么入固定資產(chǎn)?

84785026| 提問時間:06/11 14:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以按合額先入賬,后面補齊發(fā)票
06/11 14:11
84785026
06/11 14:12
這個是專票,怎么暫估呀?
劉艷紅老師
06/11 14:17
這個有合同,按合同來就可以
84785026
06/11 14:24
那如果后面不付那么多錢也不用開票怎么做賬
劉艷紅老師
06/11 14:29
再把多做的沖掉就可以
84785026
06/11 14:32
那這樣會折舊金額不對了呀
劉艷紅老師
06/11 14:36
把多折舊的也紅沖掉
84785026
06/11 14:49
這樣子不是每個月的折舊金額都不一樣呀
劉艷紅老師
06/11 14:51
如果你能知道發(fā)票開不到,你先按實際收到的發(fā)票來入賬
劉艷紅老師
06/11 14:52
后面收到發(fā)票還可以再入固定資產(chǎn)里面
84785026
06/11 16:08
那這樣子也不對吧?實際上是一個設(shè)備我需要入兩次賬嗎?我知道少付多少金額,那我暫估一部分和開了票的一起入賬。那到時來票是直接貼在后面只做稅金還是說要沖回暫估,再做筆正確的?這樣子折舊費就對不上了吧?
劉艷紅老師
06/11 16:08
折舊到時多計提的一筆沖回,只能這樣了
劉艷紅老師
06/11 16:08
這樣調(diào)賬還是好些的
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