問題已解決
老師好,上月因會計疏忽晚扣社保,有滯納金。滯納金已從公司賬戶扣除,這部分滯納金需要會計承擔(dān)的話應(yīng)該怎么做賬?



你好,這個公司。支付的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
06/11 14:54

84784998 

06/11 15:01
借:其他應(yīng)收款-員工10
貸:銀行存款10
給員工發(fā)工資時候扣除,咋做分錄

宋生老師 

06/11 15:02
你好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

老師好,上月因會計疏忽晚扣社保,有滯納金。滯納金已從公司賬戶扣除,這部分滯納金需要會計承擔(dān)的話應(yīng)該怎么做賬?
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