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問題已解決

請問老師之前暫估計提了工資55萬,做的分錄是借管理費用—職工薪酬55萬,貸應(yīng)付職工薪酬55萬;請問是不是之后每月月底就不用計提了,發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸銀行存款就可以了

84785013| 提問時間:06/11 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的對的是的
06/11 14:58
84785013
06/11 15:02
老師從去年起付工資的憑證好多個月都記錯了,應(yīng)該怎么來調(diào)正。
郭老師
06/11 15:06
你好,具體的是哪一個有錯誤?
84785013
06/11 15:10
應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬-工資,錯誤弄成借管理費用-工資
郭老師
06/11 15:11
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤
84785013
06/11 15:20
去年的是這樣改,今年的就是紅沖,調(diào)正嗎?
84785013
06/11 15:22
請問去年錯的把所有月份的加起來借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸利潤分配,未分配利潤,今年的直接紅沖,訂正就可以嗎?
郭老師
06/11 15:25
你好,你寫一下正確的賬務(wù)處理,然后再寫一下錯誤的賬務(wù)處理
84785013
06/11 15:28
請問是讓我做一張錯誤的紅沖,再做一張正確的對嗎?請問去年的貸利潤分配是不是需要調(diào)稅,補稅?
郭老師
06/11 15:30
你好,我那個就是給你調(diào)整的賬務(wù)處理,要并沒有讓你做其他的 如果是當(dāng)年的話,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用不是嗎?紅蟲借方的管理費用 借方是應(yīng)付職工薪酬。 也就是我是給你做了完整的賬務(wù)處理,其他的你什么都不需要做
84785013
06/11 15:37
請問老師原來暫估計提的應(yīng)付職工薪酬55萬沒有沖完現(xiàn)在每月是不是就不需要記提了?
郭老師
06/11 15:42
對的是的,不用記題了呀
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