問題已解決
老師好,請問在5月公司充值電話費1000元,用了800元,還余200元。電信公司在5月把1000元票開來了,請問會計分錄怎么做?



借:預(yù)付賬款800
貸:銀行存款800
借:管理費用-通訊費1000
貸:預(yù)付賬款1000
06/11 15:13

84784963 

06/11 15:18
老師,還余200元未消費,
上面分錄是消費了,

家權(quán)老師 

06/11 15:21
那個是以前月份預(yù)付的款,直接沖預(yù)付賬款就行

84784963 

06/11 15:50
都是在5月支付1000元和在5月收到發(fā)票金額1000元,實際5月只消費了800元還余200元。

家權(quán)老師 

06/11 15:53
借:預(yù)付賬款1000
貸:銀行存款1000
借:管理費用-通訊費1000
貸:預(yù)付賬款1000

84784963 

06/11 16:45
老師,200元未消費

家權(quán)老師 

06/11 16:46
現(xiàn)在已經(jīng)開票了,你就視同已經(jīng)消費了
