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問題已解決

老師好,請問在5月公司充值電話費1000元,用了800元,還余200元。電信公司在5月把1000元票開來了,請問會計分錄怎么做?

84784963| 提問時間:06/11 15:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:預(yù)付賬款800 貸:銀行存款800 借:管理費用-通訊費1000 貸:預(yù)付賬款1000
06/11 15:13
84784963
06/11 15:18
老師,還余200元未消費, 上面分錄是消費了,
家權(quán)老師
06/11 15:21
那個是以前月份預(yù)付的款,直接沖預(yù)付賬款就行
84784963
06/11 15:50
都是在5月支付1000元和在5月收到發(fā)票金額1000元,實際5月只消費了800元還余200元。
家權(quán)老師
06/11 15:53
借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:管理費用-通訊費1000 貸:預(yù)付賬款1000
84784963
06/11 16:45
老師,200元未消費
家權(quán)老師
06/11 16:46
現(xiàn)在已經(jīng)開票了,你就視同已經(jīng)消費了
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