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企業(yè)所得稅年報繳納所得稅如何做賬



您好,有補交稅是不是, 您好,1、納稅調(diào)增后不需要作賬務(wù)處理和報表變動;
2、納稅調(diào)增只影響企業(yè)匯算清繳中的應(yīng)納稅額,不影響企業(yè)賬務(wù)處理
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目.
如果是以前年度調(diào)增補稅,分錄:
1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略)
貸:以前年度損益調(diào)整 100
2、借:以前年度損益調(diào)整 100
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
貸:銀行存款 100
納稅調(diào)整是因為會計制度和稅收法規(guī)差異形成的,就是按照稅法對利潤所得進行調(diào)整,包括按照稅法超規(guī)定的工資、費用和提取的業(yè)務(wù)招待費、福利費、工會費、教育費、折舊,不能在稅前扣除的各種開支等等.
退稅
1、借:以前年度損益調(diào)整 100 (數(shù)據(jù)請忽略)
貸:利潤分配未分配利潤 100
2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
貸:以前年度損益調(diào)整 100
3、借:銀行存款 100
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
06/11 21:25

84784982 

06/11 21:29
老師,我是申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納的稅,1128元

董孝彬老師 

06/11 21:31
哦哦,那就是上面的分錄,我們是企業(yè)會計準則的話,下面100改為1128

84784982 

06/11 21:34
謝謝老師

董孝彬老師 

06/11 21:35
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
