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問題已解決

商貿(mào)企業(yè)當期增值稅出口免稅銷售額1000萬元,當期購進的用于出口的貨物進項稅額130萬元。當期還有內(nèi)銷貨物,當期期末留抵進項稅10萬元。 那么申請增值稅出口退稅是退130萬還是期末這10萬呢?

84785007| 提問時間:06/12 07:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,退稅率和你的進項發(fā)票的稅率一樣的情況下是130
06/12 07:55
84785007
06/12 07:58
那我這批貨物購進時候的進項稅已經(jīng)被我內(nèi)銷貨物抵扣的差不多沒了,我還是能按130萬退稅是嗎?
84785007
06/12 07:59
還是說我購進的用于出口的這批貨物的進項稅不能用于申報抵扣?
郭老師
06/12 08:03
如果你抵扣了內(nèi)銷,他就直接不退稅的。你現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出,讓對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。
84785007
06/12 08:06
我想走出口退稅,那我這個購進的用于出口的貨物取得的專票的進項稅額應(yīng)該怎么操作?
84785007
06/12 08:06
賬務(wù)上怎么處理
郭老師
06/12 08:08
你們單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。然后取得了發(fā)票之后,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款
84785007
06/12 08:11
現(xiàn)在不用說我們單位的問題。 我就是想知道作為一個商貿(mào)企業(yè),增值稅出口退稅的貨物,銷售時走免稅貨物銷售額,那我這個進項稅應(yīng)該怎么處理呢? 在沒出口前先進入進項稅額待抵扣,出口后再進行轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出時轉(zhuǎn)出的進項稅計入所得稅成本嗎?收到退稅時這個進項稅要怎么做呢?
郭老師
06/12 08:18
如果你免稅對應(yīng)的進項認證了之后轉(zhuǎn)出不允許抵扣 對的是的, 進項不處理啊,他做的是出口退稅呀
84785007
06/12 08:55
那商貿(mào)企業(yè)用于出口的購進貨物帶來的進項稅,是不申報抵扣呢?還是要做進項稅轉(zhuǎn)出呢?
郭老師
06/12 08:57
你好,選擇退稅勾選可以退稅不是嗎
郭老師
06/12 08:57
還是你要準備放棄退稅還是不退稅?
84785007
06/12 09:01
要退稅的
84785007
06/12 09:02
就是我不明白,我現(xiàn)在這邊要出口的貨物帶來的進項稅,我該怎么弄,是申報到本期進項稅額里,還是不予申報抵扣呢?
郭老師
06/12 09:04
你好,你選擇了退稅勾選附表2,26~28,還有35行里面填寫。他沒法作為進項來抵扣的,他也不是選擇的抵扣勾選。
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