問(wèn)題已解決
商貿(mào)企業(yè)當(dāng)期增值稅出口免稅銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)的用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元。當(dāng)期還有內(nèi)銷(xiāo)貨物,當(dāng)期期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元。 那么申請(qǐng)?jiān)鲋刀惓隹谕硕愂峭?30萬(wàn)還是期末這10萬(wàn)呢?



你好,退稅率和你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率一樣的情況下是130
06/12 07:55

84785007 

06/12 07:58
那我這批貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被我內(nèi)銷(xiāo)貨物抵扣的差不多沒(méi)了,我還是能按130萬(wàn)退稅是嗎?

84785007 

06/12 07:59
還是說(shuō)我購(gòu)進(jìn)的用于出口的這批貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不能用于申報(bào)抵扣?

郭老師 

06/12 08:03
如果你抵扣了內(nèi)銷(xiāo),他就直接不退稅的。你現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,然后再重新開(kāi)。

84785007 

06/12 08:06
我想走出口退稅,那我這個(gè)購(gòu)進(jìn)的用于出口的貨物取得的專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么操作?

84785007 

06/12 08:06
賬務(wù)上怎么處理

郭老師 

06/12 08:08
你們單位開(kāi)紅字確認(rèn)單,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,然后再重新開(kāi)借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后取得了發(fā)票之后,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款

84785007 

06/12 08:11
現(xiàn)在不用說(shuō)我們單位的問(wèn)題。
我就是想知道作為一個(gè)商貿(mào)企業(yè),增值稅出口退稅的貨物,銷(xiāo)售時(shí)走免稅貨物銷(xiāo)售額,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理呢?
在沒(méi)出口前先進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣,出口后再進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所得稅成本嗎?收到退稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做呢?

郭老師 

06/12 08:18
如果你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)出不允許抵扣
對(duì)的是的,
進(jìn)項(xiàng)不處理啊,他做的是出口退稅呀

84785007 

06/12 08:55
那商貿(mào)企業(yè)用于出口的購(gòu)進(jìn)貨物帶來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,是不申報(bào)抵扣呢?還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?

郭老師 

06/12 08:57
你好,選擇退稅勾選可以退稅不是嗎

郭老師 

06/12 08:57
還是你要準(zhǔn)備放棄退稅還是不退稅?

84785007 

06/12 09:01
要退稅的

84785007 

06/12 09:02
就是我不明白,我現(xiàn)在這邊要出口的貨物帶來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,我該怎么弄,是申報(bào)到本期進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是不予申報(bào)抵扣呢?

郭老師 

06/12 09:04
你好,你選擇了退稅勾選附表2,26~28,還有35行里面填寫(xiě)。他沒(méi)法作為進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的,他也不是選擇的抵扣勾選。
