問題已解決
你好,請問本來a公司在二月份應(yīng)該預(yù)收11930,但是我把這筆預(yù)收做到b去了,相當于b平白無故多收了這筆錢,且在當月,我把這筆預(yù)收同b的應(yīng)收進行核銷了,現(xiàn)在b預(yù)收為負數(shù)了,后面發(fā)現(xiàn)后,我把b的款項已經(jīng)做到a去了,a已經(jīng)核銷完成,賬務(wù)沒問題了,可是現(xiàn)在b還是負數(shù)11930,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整



你就不應(yīng)該把b的預(yù)收同b的應(yīng)收核銷,而是直接改到對A的預(yù)收去,你現(xiàn)在把做的錯誤分錄都還原回去,然后直接在次月改到a去就好。
06/12 09:09
