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問題已解決

您好,我在2024年暫估了4萬的成本票,在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候確定到不了票了,做了納稅調(diào)增,交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平,我就把暫估的成本票沖紅了,則會(huì)影響當(dāng)期損益,是不是又會(huì)再交一次企業(yè)所得稅?是不是我這4萬交了兩次企業(yè)所得稅?

84785004| 提問時(shí)間:06/12 10:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不會(huì),只影響去年的損益
06/12 10:47
84785004
06/12 10:57
那我應(yīng)該怎么把成本票沖掉呢?用以前年度損益這個(gè)科目嗎?
小菲老師
06/12 10:57
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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