問題已解決
老師升級一套生產(chǎn)設(shè)備花費(fèi)66萬元,然后把舊的設(shè)備換下來抵給了這個公司6.1萬元,然后我這邊怎么做賬務(wù)處理



你好,這個舊的設(shè)備,你們是計入什么科目核算的額。
06/12 10:55

84785017 

06/12 10:57
舊的設(shè)備也在固定資產(chǎn)里面,這個應(yīng)該要報廢處理吧

宋生老師 

06/12 11:00
你好,是做固定資產(chǎn)清理。

84785017 

06/12 11:03
是做固定資產(chǎn)清理,不明白的地方是這個清理費(fèi)對方不直接轉(zhuǎn)賬到我方銀行而是在新設(shè)備款項上扣除,這個怎么做賬務(wù)處理呢

84785017 

06/12 11:04
并且對方開出來的票是新設(shè)備原值

宋生老師 

06/12 11:04
你好,這個你借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
