問題已解決
老師,上上個月有進項稅額轉(zhuǎn)出,上個月直接去稅務(wù)局補交稅款,這個分錄怎么做?



你好,你是因為什么原因要轉(zhuǎn)出的?
06/12 13:57

84784961 

06/12 14:10
發(fā)票異常

宋生老師 

06/12 14:10
你好,你進項稅額轉(zhuǎn)出,做過分錄了嗎

84784961 

06/12 14:12
沒有做分錄,上個月抵扣了

宋生老師 

06/12 14:13
你好,你這個如果沒有要求補所得稅,就借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
最后,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行春款

84784961 

06/12 14:17
好的,謝謝老師

宋生老師 

06/12 14:18
你好,不用客氣的了。
