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問題已解決

老師,上上個月有進項稅額轉(zhuǎn)出,上個月直接去稅務(wù)局補交稅款,這個分錄怎么做?

84784961| 提問時間:06/12 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是因為什么原因要轉(zhuǎn)出的?
06/12 13:57
84784961
06/12 14:10
發(fā)票異常
宋生老師
06/12 14:10
你好,你進項稅額轉(zhuǎn)出,做過分錄了嗎
84784961
06/12 14:12
沒有做分錄,上個月抵扣了
宋生老師
06/12 14:13
你好,你這個如果沒有要求補所得稅,就借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 最后,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行春款
84784961
06/12 14:17
好的,謝謝老師
宋生老師
06/12 14:18
你好,不用客氣的了。
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